用友t3固定资产怎么反结账 用友t3固定资产反结账 错误


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1、如果总账已经反结账,那就反固定资产的结账,然后再固定资产下的处理菜单下有个折旧清单 , 把鼠标放在输出和退出之间按Ctrl+Alt+G即可修改 。
2、固定资产反结账方法:至结账月份,进入固定资产(会提示不能操作,别管)之后,在结账的位置 , 有恢复结账前状态 。
3、如果总账已经反结账,那就反固定资产的结账,然后再固定资产下的处理菜单下有个折旧清单,把鼠标放在输出和退出之间按Ctrl+Alt+G即可修改.2、.你需要把本月的凭证删除(在固定资产--凭证查询里面删除,然后去总账--填制凭证界面下整理凭证) 。
4、3.你最好把需要恢复的那个月的凭证取消记账 。
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